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内部控制 高校财经管理系列实用教材 公司内部控制系统分析 设计与评价 风险评估 业务循环控制 内部控制审计 北京大学旗舰店正版

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数字时代审计生态系统与战略会计 全球方法与新机遇(土)塔梅尔·阿克索伊,(土)乌米特·哈西奥卢 编 郑国洪 等 译9787100235693

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信息系统审计9787511907691 本书写组中国时代经济出版社管理信息系统计书籍

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【正版书籍】信息系统审计理论与实务案例作马小勇9787302628033清华大学出版社

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计算机辅助审计实用教程(鼎信诺审计教学系统) 第2版 马春静 著 马春静 编 大学教材大中专 新华书店正版图书籍

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当当网 财务报表审计中对信息系统的考虑 普华永道中天会计师事务所 中国财政经济出版社一 正版书籍

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【正版旧书】计算机辅助审计实训教程鼎信诺审计系统曾义邓小芬作华中科技大学出版社9787568072885

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【新华正版】CISA信息系统审计师认证All-in-One(第4版·2019大纲) (美)彼得·H.格雷戈里 正版书籍 新华书店旗舰店文轩官网

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法务会计 第四版 张苏彤 编 涵盖了会计信息系统和审计方面的内容 对舞弊调查提供了最为全面的观点 首都经济贸易大学出版社

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公司内部控制基础与实践 你应该懂的内部控制常识 内部控制基本概念 搭建数字信息化传递系统 内部控制审计 北京大学出版社旗舰店

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会计信息系统、ERP基础与审计 2016版 张莉,李湘蓉,梁力军,彭涛 著 清华大学出版社 【正版图书书籍】

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会计信息系统ERP基础与审计 张莉 李湘蓉 梁力军 清华大学出版社

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